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审计部门工作总结汇编(14篇)

时间:2022-12-24|栏目:公文汇编|点击:|

 


 

 

X年审计局工作总结

 

一、预算执行审计

X年预算执行审计,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕中央及安徽省委、宣城市委、宁国市委重大决策部署,依法全面履行审计监督职责,加大对重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度,促进政策落地生根,发挥实效;聚焦打好三大攻坚战,继续加大对防范化解重大风险、脱贫攻坚任务落实、污染防治资金等情况的审计力度;密切关注财政管理体制改革、预算绩效管理、优化营商环境、减税降费、投融资体制改革等情况,加大对重点民生资金和项目审计力度;聚焦重点领域和关键环节靶向发力,加强对公共权力运行、公共资金使用、公共资产运营、公共工程建设的审计监督。全年共计开展了本级财政预算执行审计和市经济开发区管委会、市住建局、市民政局、市司法局、市信访局、市医保局X个单位X年度部门预算执行情况的审计,对全市医疗保险资金和医疗救助资金管理使用情况开展了专项审计调查,利用大数据审计揭示资金管理使用中存在的问题。审计共揭示问题X条,涉及问题金额X万元,提出审计建议X条,目前各被审单位正在审计整改中。X年还首次对全市一级预算单位的X年财务数据进行了采集整理,利用大数据审计手段实现了预算执行审计全覆盖。《关于X年市本级预算执行和其他财政收支审计情况的工作报告》为市人大常委会审查X年财政决算草案提供了参考和重要依据。

二、经济责任审计

X年度,根据上级审计机关授权、市委审计委员会批准,组织对X名领导干部进行了经济责任审计,按任期划分,离任审计X个,任中审计X个;按部门划分党委X人、政府X人,政府工作部门X人,检察机关X人,市属国有企业领导人员X人。对X名领导干部进行了自然资源资产离任审计,按任期划分,离任审计X个,任中审计X个;按部门划分党委X人、政府X人。

三、专项审计

全年共开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计项目X个、专项审计(调查)项目X个。重大政策措施落实情况跟踪审计涉及推动积极的财政政策更加积极有为、农村人居环境整治相关政策落实、民生资金保障和促进就业创业政策措施落实情况等方面。专项审计项目分别为:中央转移支付资金审计调查、应对新冠肺炎疫情防控资金专项审计、XX月至XX月乡村振兴(农村人居环境整治)相关政策和资金专项审计调查。审计共上报审计(调查)报告X份(其中应对新冠肺炎疫情防控资金专项审计上报报告X份),发现问题X个、提出审计建议X条。

四、政府投资审计

一是完成一般投资审计项目清理。根据上级审计机关对投资审计转型的精神要求,全面退出结算审核业务,对存量项目进行了梳理,完成了分类处理。二是根据我市投资审计现状及建设项目开展情况,制定了X年投资审计项目计划并报审计委员会批准后实施。三是继续实施重大项目跟踪审计。实施重大跟踪审计项目X个,总投资X亿元。通过全过程的跟踪审计,不断的提出问题及针对性的整改建议,有效的促进了各相关单位项目管理的规范化。四是推动PPP项目竣工决算审计。稳步推进了城北新城PPP项目一期审计工作。在总结现有PPP项目审计经验的基础上,按照全国人大及审计署的文件精神要求,对安材党校、城北新城PPP项目二期等后续PPP项目审计开展的工作方式进行调整,确保其合法合规性。


 

 

X区审计局X年工作总结

 

X年,X区审计局在区委区政府和上级审计机关的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻习近平总书记在深圳经济特区建立X周年庆祝大会上的重要讲话精神和党的十九届五中全会精神和,扎实推进改革创新,依法履行审计监督职责,审计监督取得良好成效。共完成审计计划项目X项,出具审计报告X份,查出问题X个,提出审计建议X条,涉及违规金额X亿元、管理不规范金额X亿元、损失浪费金额X万元。

一、积极探索高质量内涵式新路径,审计监督效能大幅提升。一是纵深推进财政预算执行审计,围绕十个区级财政审计专题,依托大数据模式,深入开展财政、国库、税收、企业、工商等领域的数据分析及相互关联分析,完成了X年度区级财政预算执行和其他财政收支情况审计报告,揭示出决算草案、预算编制与执行、财政资金、信息系统、预算绩效、政府采购、专项资金和保障房、国有企业管理等X大类问题并提出意见建议;代区政府向区人大常委会作X年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告,得到区人大常委会充分肯定。二是着力推进部门预算执行审计,树牢政府带头过紧日子理念,紧盯预算编制完整性和规范性、重点支出预算及政策执行、财政存量资金统筹盘活、中央八项规定执行等情况等,运用大数据审计技术进行疑点筛查,揭示出预算编制及执行、利息收入上缴及资金使用效率、资产管理等方面问题并提出审计建议,促进财政资金提力提效。三是扎实开展绩效审计,围绕区城市管理经费使用和效益,从清扫保洁、垃圾分类、市容管理等重要城市管理项目经费使用情况着手,揭示出项目管理、政府采购、合同管理等方面的合规性、经济性、效果性不足,提出针对性审计建议;开展政府投资基金绩效审计调查,从管理机制、管理绩效以及投资项目效益情况等方面揭示了引导基金公司架构不健全、结余资金过多、项目返投比例不足等问题,提出完善引导基金管理制度及风险约束机制、加强对外投资管理及投后管理等建议;开展并完成X年区级绩效审计工作报告,揭示出公共教育管理资金及政府合同履行中专项资金使用率低、部分政策执行力度不足、监管效能有待提升等问题,得到区政府肯定。四是聚焦重点开展政策跟踪审计,从疫情防控、政府债券、两万亿新增财政资金三个模块发力,推动打好疫情防控阻击战、高效使用政府债券资金、新增财政资金直达市县惠企利民等重大政策措施落地生根、发挥实效。五是首次专项审计区属国企物业资产租赁,通过调查

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